2008 Arkitekturmuseet

(delvis)
Skeppsholmen
111 49 STOCKHOLM
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Arkitekturmuseet och nedan angivna anslag.
Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare.VERKSAMHET
| Politikområde | Verksamhetsområde | Verksamhetsgren |
| Kulturpolitik | Museer och utställningar | Museiverksamhet |
1 | Verksamhetsstyrning |
1.1 | Politikområde Kulturpolitik |
Mål
Riksdagen har beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).
Riksdagen har beslutat om mål för statens engagemang i arkitektur, formgivning och design (prop. 1997/98:117, bet. 1997/98:KrU14, rskr. 1997/98:225).
Målet för Arkitekturmuseet är att bevara vårt kulturarv. Myndigheten ska utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och härigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen.
Övergripande verksamhetsmål
Mål
Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv ska integreras i Arkitekturmuseets verksamhet.
Ett barnperspektiv ska integreras i Arkitekturmuseets verksamhet, bl.a. genom att barns och ungdomars möjlighet till inflytande och delaktighet ökar.
Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete ska öka och integreras i Arkitekturmuseets verksamhet.
Återrapportering
Arkitekturmuseum ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.
1.1.1 | Verksamhetsområde Museer och utställningar |
1.1.1.1 | Verksamhetsgren Museiverksamhet |
Mål 1
Förbättrade förutsättningar för samlingarnas bevarande.
Återrapportering
Arkitekturmuseet ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.
Mål 2
Ökad tillgänglighet till samlingarna.
Återrapportering
Arkitekturmuseet ska redovisa:
- måluppfyllelsen samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten
- den verksamhet som avser eller svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka andelen ung publik
- de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för funktionshindrade
- antal besökare med fördelning på bl.a. ålder, kön, utbildningsbakgrund, geografisk hemvist samt antal skolbesök.
Mål 3
Ökad kunskap inom det område museet verkar, bl.a. genom forskning och utveckling samt samverkan med universitet och högskolor.
Återrapportering
Arkitekturmuseet ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.
2 | Övriga mål och återrapporteringskrav |
Regionalt utfall
Arkitekturmuseet ska kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2007 respektive 2008 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen ska avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning ska ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.
Lokalkostnader
Arkitekturmuseet ska i årsredovisningen specificera museets totala lokalkostnader för 2008 enligt följande:
- hyra
- el och uppvärmning
- reparationer och underhåll
- övriga driftskostnader
Om museet har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.
Prognoser 2008–2011
Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2008–2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna måste kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.
Utgiftsprognoserna lämnas senast:
- den 22 januari 2008
- den 10 mars 2008
- den 9 maj 2008
- den 1 augusti 2008
- den 30 oktober 2008
4 | Uppdrag |
Besöksutveckling
Arkitekturmuseet ska till Statens kulturråd senast den 5 juli 2008 och den 5 januari 2009 lämna uppgifter om den månadsvisa besöksutvecklingen på museet. Uppgifterna ska innehålla:
- utfall av antal besökare per månad samt aggregerat för hela året, uppdelat på besökare under 19 år respektive 19 år och äldre
- förändring i besöksutveckling jämfört med föregående år i antal och procent.
FINANSIERING
5 | Anslag |
5.1 | Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) |
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
28:27 | Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag) |
| Disponeras av Arkitekturmuseet | 33 941 |
| ap.7 | Arkitekturmuseet (ram) | 33 941 |
5.3 | Finansiella villkor |
5.3.1 | Finansiella villkor för anslag/anslagsposter |
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2008 | Indrag av anslagsbelopp |
| 28:27 Centrala museer: Myndigheter | |||
| ap.7 | 1 017 | Allt | 0 |
6 | Övriga villkor |
6.1 | Låneram och krediter |
| Låneram (enl 20 § budgetlagen) | 10 000 |
| Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) | 5 000 |
| Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen) |
6.2 | Utbetalningsplan |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2008-01-25 | 2 828 |
| 2008-02-25 | 2 828 |
| 2008-03-25 | 2 828 |
| 2008-04-25 | 2 828 |
| 2008-05-25 | 2 828 |
| 2008-06-25 | 2 828 |
| 2008-07-25 | 2 828 |
| 2008-08-25 | 2 828 |
| 2008-09-25 | 2 828 |
| 2008-10-25 | 2 828 |
| 2008-11-25 | 2 828 |
| 2008-12-25 | 2 833 |
| Summa | 33 941 |
| 28:27 ap.7 | Arkitekturmuseet |
7 | Avgifter och bidrag |
7.1 | Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras |
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2006 | +/- 2007 | Int. 2008 | Kost. 2008 | +/- 2008 | Ack. +/- utgå. 2008 |
| Verksamhet med full kostnadstäckning | ||||||
| Försäljning av varor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Undersökningar, utredningar och andra tjänster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrig avgiftsbelagd verksamhet | ||||||
| Entréer och visningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.4 | Villkor för avgiftsbelagd verksamhet |
Arkitekturmuseet ska från och med 2008 redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.
De budgeterade intäkterna för 2008 för avgiftsbelagd verksamhet uppgår till totalt 6 000 tkr.
7.5 | Villkor för bidragsfinansierad verksamhet |
Arkitekturmuseet skall i årsredovisningen för 2007 redovisa
- för vilka ändamål och på vilka villkor museet tar emot bidrag eller sponsormedel
- andelen bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.