2025 Nationalmuseum

Ku2025/00684 (delvis)
Ku2025/00724
Box 16176
103 24 Stockholm
Med ändring av regeringens beslut den 12 december 2024 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2025 för Nationalmuseum. Ändringen innebär en ökning av anslaget 8:1 Centrala museer: myndigheter, ap. 2 Nationalmuseum, med 2 314 000 kronor.
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2025 för Nationalmuseum.
VERKSAMHET
1
Mål och återrapporteringskrav
Publik och tillgänglighet
Nationalmuseum ska redovisa
- den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
- de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning, och
- förändringar i besöksutvecklingen i förhållande till tidigare år.
Lokalkostnader
Nationalmuseum ska specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2025 enligt följande:
- hyra, varav kostnadshyra
- el och uppvärmning
- reparationer och underhåll
- övriga driftskostnader.
Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.
Sponsring
Nationalmuseum ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.
Bidragsintäkter
Nationalmuseum ska särredovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.
Medverkans- och utställningsersättning
Nationalmuseum ska särskilt redovisa utbetalda ersättningar till upphovspersoner som har gjorts i enlighet med avtalet om upphovspersoners rätt till medverkans- och utställningsersättning (MU-avtalet).
Avgiftsbelagd verksamhet
Nationalmuseum ska redovisa hur arbetet med att åstadkomma ekonomisk balans i de avgiftsbelagda verksamheterna fortskrider.
Bevara och tillgängliggöra kulturarvet genom digitisering och digitalisering
Syftet med digitisering och digitalisering är att kulturarvet ska tillgängliggöras för fler samtidigt som det är viktigt att ur beredskapssynpunkt trygga samlingarnas fortlevnad. Nationalmuseum ska redovisa resultatet av arbetet med digitisering och digitalisering av myndighetens samlingar. Av redovisningen ska framgå dels samlingarnas storlek, inklusive årets tillväxt, dels hur stort antal i och hur stor andel av samlingarna som är digital. Det ska också framgå hur stor andel av samlingarna som är digitalt tillgänglig. Av redovisningen ska det dessutom framgå vilka delar av resultatet som härrör från den medelsförstärkning som myndigheten har tilldelats. Myndigheten ska också redovisa vilka kostnader myndigheten har haft för arbetet med digitisering och digitalisering.
Breddad finansiering
Nationalmuseum ska redovisa hur myndigheten arbetar för att bredda finansieringen av verksamheten.
3
Uppdrag
Prognoser 2025-2028
Myndigheten ska redovisa prognoser för 2025–2028 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av kommentarerna ska det framgå vilka antaganden som har använts i prognosen samt eventuella osäkerhetsfaktorer och hur detta påverkat prognosen. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den
- 3 februari,
- 25 april,
- 25 juli, och
- 20 oktober.
Regional närvaro
Nationalmuseum ska arbeta för en fortsatt regional närvaro, t.ex. genom samarbeten med regionala museer.
Tidigare givet uppdrag
Uppdrag | Beslut om uppdraget | Redovisningstidpunkt |
Uppdrag att redovisa utvecklingen av arbetet med att utvidga målgrupper och nå nya besökare | Ku2022/01886 | Redovisning till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 22 februari 2025 |
FINANSIERING
4
Anslag
4.1
Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
8:1
Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)
| Disponeras av Nationalmuseum | 269 219 |
|---|
| Nomenklatur | Namn | Belopp |
|---|---|---|
| ap.2 | Nationalmuseum (ram) | 269 219 |
Villkor för anslag 8:1
ap.2 Nationalmuseum
Anslagsposten får användas för Nationalmuseums förvaltningsutgifter.
Anslagsposten får användas för kostnader för den avgiftsfinansierade verksamheten Försäljning av varor upp till ett belopp som högst motsvarar det ackumulerade underskottet vid utgången av 2024.
Tillskottet avser en förstärkning av myndighetens arbete med att bevara och tillgängliggöra kulturarvet genom digitisering och digitalisering.
4.3
Finansiella villkor
4.3.1
Finansiella villkor för anslag/anslagsposter
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2025 | Indrag av anslagsbelopp |
|---|---|---|---|
| 8:1 Centrala museer: Myndigheter | |||
| ap.2 | 8 007 | 3 % | 0 |
5
Övriga villkor
5.1
Låneramar och krediter
| Låneram för verksamhetsinvesteringar | 35 000 |
| Räntekontokredit | 40 000 |
5.2
Utbetalningsplan
| Utbetalningsdatum | Belopp |
|---|---|
| 2025-01-07 | 66 726 |
| 2025-04-07 | 66 726 |
| 2025-06-25 | 331 |
| 2025-07-07 | 66 726 |
| 2025-07-25 | 331 |
| 2025-08-25 | 331 |
| 2025-09-25 | 331 |
| 2025-10-07 | 66 727 |
| 2025-10-25 | 331 |
| 2025-11-25 | 331 |
| 2025-12-25 | 328 |
| Summa | 269 219 |
| 8:1 ap.2 | Nationalmuseum |
6
Avgifter och bidrag
6.1
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2023 | +/- 2024 | Int. 2025 | Kost. 2025 | +/- 2025 | Ack. +/- utgå. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verksamhet med full kostnadstäckning | ||||||
| Försäljning av varor Nationalmuseum | -3 385 | 100 | 6 500 | 6 000 | 500 | -2 785 |
| Undersökningar, utredningar och andra tjänster | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| Summa | -3 385 | 100 | 6 525 | 6 025 | 500 | -2 785 |
| Övrig avgiftsbelagd verksamhet | ||||||
| Entréer och visningar | 0 | 0 | 25 200 | 0 | 25 200 | 25 200 |
| Övrigt | 0 | 0 | 16 300 | 0 | 16 300 | 16 300 |
| Summa | 0 | 0 | 41 500 | 0 | 41 500 | 41 500 |