Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Statens institutionsstyrelse
Riksdagen har beslutat om
Statens institutionsstyrelses verksamhet för budgetåret 2011
(prop. 2010/11:1, utg.omr. 09, bet. 2010/11:SoU1, rskr. 2010/11:124).
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Statens institutionsstyrelse och nedan angivna anslag.
VERKSAMHET
1 | Mål och återrapporteringskrav |
SiS ska i årsredovisningen särskilt redovisa myndighetens arbete med barns och ungas skolgång. Av redovisningen ska myndighetens målsättning och måluppfyllelse för skolverksamheten framgå samt hur samverkan fungerar mellan SiS, socialtjänsten och skolan. SiS ska vidareutveckla och redovisa nyckeltal för skolverksamheten.
SiS ska i årsredovisningen särskilt redovisa hur myndigheten bedömer att behoven av psykiatrisk kompetens tillgodoses genom dels egna resurser och dels genom samarbete med landstingets psykiatri.
SiS ska i årsredovisningen redovisa användningen av myndighetens särskilda befogenheter på ett sådant sätt att det är möjligt att följa användningen över tid, vilket inbegriper redovisning av nyckeltal.
SiS ska i samband med årsredovisningen redogöra för hur myndigheten arbetat med att utveckla utslussningen från sluten ungdomsvård. Av redovisningen ska bl.a. framgå hur myndigheten arbetar med att förbättra verkställighetsplaneringen samt bygga upp en strukturerad och kontrollerad utslussning från sluten ungdomsvård. SiS ska inkomma till Socialdepartementet med en delredovisning av uppdraget senast den 15 november 2011.
SiS ska i särskild rapport senast den 1 mars 2012 sammanfatta resultat och slutsatser av den forskning som erhållit stöd av SiS och som redovisats under år 2011. Myndigheten ska i en bilaga till årsredovisningen redovisa vilka forskningsprojekt som erhåller medel samt syftet med dessa projekt.
Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2011-2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.
19 januari
23 februari
5 maj
1 augusti
28 oktober
Ej slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut
Uppdrag enligt regeringsbeslut (S2008/8418/ST) den 16 oktober 2008 att i myndighetens verksamhet förstärka arbetet med vuxna missbrukare och ungdomar som har varit, är eller riskerar att bli utsatta för prostitution eller människohandel för sexuella ändamål. Myndigheten ska inkomma till Regeringskansliet med en delredovisning av uppdraget senast den 31 december 2009 och slutredovisning senast den 1 mars 2011.
FINANSIERING
4.1 | Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) |
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
6:1 | Statens institutionsstyrelse (Ramanslag) |
| ap.1 | | Statens institutionsstyrelse (ram) | | 825 543 |
| ap.2 | | Särskilt avsatta medel (ram) | | 10 000 |
Villkor för anslag 6:1
ap.2 Särskilt avsatta medel
Medlen får disponeras efter särskilt regeringsbeslut.
4.3.1 | Finansiella villkor för anslag/anslagsposter |
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2011 | Indrag av anslagsbelopp |
| 6:1 Statens institutionsstyrelse |
| ap.1 | 58 488 | 3 % | 0 |
| ap.2 | 0 | Inget | 0 |
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
| Låneram (enl 20 § budgetlagen) | 120 000 |
| Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) | 220 604 |
| Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen) | |
Belopp angivna i tkr
Till Statens institutionsstyrelses räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
|
| 2011-01-03 | 127 043 |
| 2011-02-01 | 63 500 |
| 2011-03-01 | 63 500 |
| 2011-04-01 | 63 500 |
| 2011-05-02 | 63 500 |
| 2011-06-01 | 63 500 |
| 2011-07-01 | 63 500 |
| 2011-08-01 | 63 500 |
| 2011-09-01 | 63 500 |
| 2011-10-03 | 63 500 |
| 2011-11-01 | 63 500 |
| 2011-12-01 | 63 500 |
|
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens institutionsstyrelses disposition enligt detta regleringsbrev är:
| 6:1 ap.1 | Statens institutionsstyrelse |
6.1 | Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras |
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2009 | +/- 2010 | Int. 2011 | Kost. 2011 | +/- 2011 | Ack. +/- utgå. 2011 |
| Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras |
| Missbrukarvård | -12 108 | 4 108 | 354 475 | 523 502 | -169 027 | -177 027 |
| Ungdomsvård | -48 431 | 16 431 | 831 726 | 1 487 841 | -656 115 | -688 115 |
| -60 539 | 20 539 | 1 186 201 | 2 011 343 | -825 142 | -865 142 |
Belopp angivna i tkr
6.4 | Villkor för avgiftsbelagd verksamhet |
- Intäkterna disponeras av SiS. Avgifternas storlek bestäms av SiS, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).
- SiS ska finansiera de kostnader som ej täcks av ramanslaget för verksamhetsgrenarna ungdomsvård och missbrukarvård genom att ta ut vårdavgifter och genom intäkter som uppkommer vid försäljning av varor och tjänster som myndigheten i övrigt tillhandahåller inom ramen för myndighetens instruktion.
- SiS ska fastställa differentierade vårdavgifter utifrån de riktlinjer som ges i prop. 2004/05:1.
- Vid prissättning av varor och tjänster som huvudsakligen framställs av intagna inom ramen för behandlingsarbetet gäller inte kravet på full kostnadstäckning enligt 5 § första stycket i avgiftsförordningen (1992:191).
- I mån av ledig kapacitet får SiS tillgodose sådana stöd- eller vårdinsatser som kommunala huvudmän efterfrågar inom ramen för en planerad vårdkedja till självkostnad.
| Beräknade övriga inkomster som disponeras | 8 500 |
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Maria Larsson
Jonas Rydström
Kopia till
Socialutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementets kriminalpolitiska enhet
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets enhet för statlig arbetsgivarpolitik
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret