2009 Riksutställningar

Box 1033
621 21 VISBY
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Riksutställningar och nedan angivna anslag.
Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under manadatperioden är barns och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare.
Riksutställningar ska från och med 2009 redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion (2007:1187). Regleringsbrevet kompletterar instruktionen.
VERKSAMHET
1 | Mål och återrapporteringskrav |
Prioriteringar
Riksutställningar ska i sin verksamhet prioritera dels barn och ungdom, dels den samtida konsten.
Återrapportering
Riksutställningar ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet.
Samverkan och tillgänglighet
Riksutställningar ska redovisa
- åtgärder som vidtagits för att utveckla samarbetet med museer och andra kulturinstitutoiner i syfte att öka samlingarnas rörlighet i hela landet,
- antalet samproducerade utställningar,
- antalet vandringsutställningar,
- antalet turnédagar samt bokningstillfällen,
- antalet arrangörer respektive utställningar i mobila rum,
- åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.
Samverkan med regionala museer
Riksutställningar ska i samverkan med de regionala museerna, eller deras samordningsorgan, utarbeta former för en ökad samverkan vad det gäller de regionala museernas utåtriktade och pedagogiska arbete. Arbetet ska vara inriktat på utveckling av utställningsmediet och förmedlingen av utställningarna samt metoder för utställningsteknik. En redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) i samband med årsredovisningen.
Regionalt utfall
Riksutställningar ska kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2008 respektive 2009 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen ska avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning ska göras till Statens kulturråd enligt anvisningar som rådet lämnar.
Utställningsersättning
Riksutställningar ska mot bakgrund av gällande avtal mellan staten och berörda konstnärorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk särskilt redovisa utbetalda ersättningar till konstnärer som gjorts i enlighet med avtalet.
Lokalkostnader
Riksutställningar ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2009 enligt följande:
- hyra
- el och uppvärmning
- reparationer och underhåll
- övriga driftskostnader
Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.
Prognoser 2009–2012
Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2009–2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.
Utgiftsprognoserna lämnas senast:
- den 19 januari 2009
- den 26 februari 2009
- den 7 maj 2009
- den 30 juli 2009
- den 29 oktober 2009
De prognoser som lämnas i januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.
3 | Uppdrag |
Omlokalisering
Riksutställningar ska till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 mars 2009 särskilt redovisa effekterna på verksamheten med anledning av den av den tidigare regeringen beslutade omlokaliseringen till Gotland.
FINANSIERING
4 | Anslag |
4.1 | Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) |
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
8:5 | Riksutställningar (Ramanslag) |
| Disponeras av Riksutställningar | 53 803 |
| ap.1 | Riksutställningar (ram) | 53 803 |
Villkor för anslag 8:5
ap.1 Riksutställningar
Av anslaget ska 1 000 000 kronor användas för ersättning till fler nu aktiva bildkonstnärer för vilka avtalet om medverkan och ersättning vid utställning av konstverk är tillämpligt.
4.3 | Finansiella villkor |
4.3.1 | Finansiella villkor för anslag/anslagsposter |
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2009 | Indrag av anslagsbelopp |
| 8:5 Riksutställningar | |||
| ap.1 | 5 380 | Allt | 0 |
5 | Övriga villkor |
5.1 | Låneram och krediter |
| Låneram (enl 20 § budgetlagen) | 17 500 |
| Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) | 6 700 |
| Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen) |
5.2 | Utbetalningsplan |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2009-01-25 | 4 484 |
| 2009-02-25 | 4 484 |
| 2009-03-25 | 4 484 |
| 2009-04-25 | 4 484 |
| 2009-05-25 | 4 484 |
| 2009-06-25 | 4 484 |
| 2009-07-25 | 4 484 |
| 2009-08-25 | 4 484 |
| 2009-09-25 | 4 484 |
| 2009-10-25 | 4 484 |
| 2009-11-25 | 4 484 |
| 2009-12-25 | 4 479 |
| Summa | 53 803 |
| 8:5 ap.1 | Riksutställningar |
6 | Avgifter och bidrag |
6.1 | Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras |
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2007 | +/- 2008 | Int. 2009 | Kost. 2009 | +/- 2009 | Ack. +/- utgå. 2009 |
| Avgiftsbelagd verksamhet | ||||||
| Avgiftsintäkter | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 |
Villkor
Avgiftsintäkter
Budgeten för avgiftsbelagd verksamhet 2009 avser endast intäkterna.
6.4 | Villkor för avgiftsbelagd verksamhet |
Myndigheten ska i årsredovisningen specificera följande avgiftsintäkter:
- utställningshyror
- samproduktioner
- utställningsrådgivning
- seminarieverksamhet
- varuförsäljning
- övrigt
6.5 | Villkor för bidragsfinansierad verksamhet |
Riksutställningar ska i årsredovisningen redovisa
- för vilka ändamål och på vilka villkor myndigheten tar emot bidrag eller sponsormedel,
- andelen bidrag respektive andelen sponsormedel av den totala intäkten.