2010 Riksutställningar

Box 1033
621 21 VISBY
Riksdagen har beslutat om Riksutställningars verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:KrU1, rskr. 2009/10:140).
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Riksutställningar och nedan angivna anslag.
Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare.
VERKSAMHET
1 | Mål och återrapporteringskrav |
Prioriteringar
Riksutställningar ska i sin verksamhet prioritera dels barn och ungdom, dels den samtida konsten.
Återrapportering
Riksutställningar ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet.
Samverkan och tillgänglighet
Riksutställningar ska redovisa
- åtgärder som vidtagits för att utveckla samarbetet med museer och andra kulturinstitutioner i syfte att öka samlingarnas rörlighet i hela landet,
- antalet samproducerade utställningar,
- antalet vandringsutställningar,
- antalet turnédagar samt bokningstillfällen,
- antalet arrangörer respektive utställningar i mobila rum,
- åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.
Samverkan med regionala museer
Riksutställningar ska i samverkan med de regionala museerna, eller deras samordningsorgan, utarbeta former för en ökad samverkan som rör de regionala museernas utåtriktade och pedagogiska arbete. Arbetet ska vara inriktat på utveckling av utställningsmediet och förmedlingen av utställningarna samt metoder för utställningsteknik. En redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) i samband med årsredovisningen.
Regionalt utfall
Riksutställningar ska kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2009 respektive 2010 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen ska avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning ska göras till Statens kulturråd enligt anvisningar som rådet lämnar.
Utställningsersättning
Riksutställningar ska mot bakgrund av gällande avtal mellan staten och berörda konstnärorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk särskilt redovisa utbetalda ersättningar till konstnärer som gjorts i enlighet med avtalet.
Lokalkostnader
Riksutställningar ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2010 enligt följande:
- hyra
- el och uppvärmning
- reparationer och underhåll
- övriga driftskostnader
Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.
Prognoser 2010–2014
Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2010–2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.
Utgiftsprognoserna lämnas senast:
- den 18 januari 2010
- den 25 februari 2010
- den 6 maj 2010
- den 29 juli 2010
- den 28 oktober 2010
Bidrag och sponsormedel
Riksutställningar ska i årsredovisningen för 2010 redovisa
- för vilka ändamål och på vilka villkor myndigheten tar emot bidrag eller sponsormedel,
- andelen bidrag respektive andelen sponsormedel av den totala intäkten.
FINANSIERING
4 | Anslag |
4.1 | Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) |
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
8:5 | Riksutställningar (Ramanslag) |
| Disponeras av Riksutställningar | 47 143 |
| ap.1 | Riksutställningar (ram) | 47 143 |
Villkor för anslag 8:5
ap.1 Riksutställningar
Av anslaget ska 1 000 000 kronor användas för ersättning till fler nu aktiva bildkonstnärer för vilka avtalet om medverkan och ersättning vid utställning av konstverk är tillämpligt.
4.3 | Finansiella villkor |
4.3.1 | Finansiella villkor för anslag/anslagsposter |
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2010 | Indrag av anslagsbelopp |
| 8:5 Riksutställningar | |||
| ap.1 | 1 414 | 6 217 | 0 |
5 | Övriga villkor |
5.1 | Låneram och krediter |
| Låneram (enl 20 § budgetlagen) | 16 000 |
| Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) | 6 028 |
| Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen) |
5.2 | Utbetalningsplan |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2010-01-25 | 3 929 |
| 2010-02-25 | 3 929 |
| 2010-03-25 | 3 929 |
| 2010-04-25 | 3 929 |
| 2010-05-25 | 3 929 |
| 2010-06-25 | 3 929 |
| 2010-07-25 | 3 929 |
| 2010-08-25 | 3 929 |
| 2010-09-25 | 3 929 |
| 2010-10-25 | 3 929 |
| 2010-11-25 | 3 929 |
| 2010-12-25 | 3 924 |
| Summa | 47 143 |
| 8:5 ap.1 | Riksutställningar |
6 | Avgifter och bidrag |
6.1 | Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras |
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2008 | +/- 2009 | Int. 2010 | Kost. 2010 | +/- 2010 | Ack. +/- utgå. 2010 |
| Avgiftsbelagd verksamhet | ||||||
| Avgiftsintäkter | 3 361 | 1 819 | 3 000 | 0 | 3 000 | 8 180 |
Villkor
Avgiftsintäkter
Budgeten för avgiftsbelagd verksamhet 2009 avser endast intäkterna.
6.4 | Villkor för avgiftsbelagd verksamhet |
Myndigheten ska i årsredovisningen specificera följande avgiftsintäkter:
- utställningshyror
- samproduktioner
- utställningsrådgivning
- seminarieverksamhet
- varuförsäljning
- övrigt