2017 Riksutställningar

Box 1033
621 21 Visby
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Riksutställningar och nedan angivna anslag.
VERKSAMHET
1 | Mål och återrapporteringskrav |
Resultatredovisning
Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.
Regionalt utfall
Riksutställningar ska kartlägga, kommentera och redovisa det regionala utfallet av sin verksamhet enligt metodanvisningar från Statens kulturråd.
Prognoser 2017–2021
Riksutställningar ska redovisa utgiftsprognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast
- 18 januari
- 3 maj
Lokalkostnader
Riksutställningar ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2017 enligt följande:
- hyra
- el och uppvärmning
- reparationer och underhåll
- övriga driftskostnader
Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.
Sponsringsintäkter
Riksutställningar ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.
Bidragsintäkter
Riksutställningar ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.
3 | Uppdrag |
Jämställdhetsintegrering
Riksutställningar har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhets-
integrering redovisat en plan för hur myndigheten avser bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015–2018. Syftet är att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetpolitiska målen (skr. 2016/17:10). Myndigheten ska redovisa åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i myndighetens årsredovisning för 2016 och 2017 och i årsredovisningen för 2017 även beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015–2017.
FINANSIERING
4 | Anslag |
4.1 | Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) |
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
8:4 | Riksutställningar (Ramanslag) |
| Disponeras av Riksutställningar | 43 435 |
| ap.1 | Riksutställningar (ram) | 43 435 |
4.3 | Finansiella villkor |
4.3.1 | Finansiella villkor för anslag/anslagsposter |
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2017 | Indrag av anslagsbelopp |
| 8:4 Riksutställningar | |||
| ap.1 | 1 303 | 10 % | 0 |
5 | Övriga villkor |
5.1 | Låneram och krediter |
| Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen) | 5 500 |
| Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen) | 4 687 |
5.2 | Utbetalningsplan |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2017-01-25 | 3 620 |
| 2017-02-25 | 3 620 |
| 2017-03-25 | 3 620 |
| 2017-04-25 | 3 620 |
| 2017-05-25 | 3 620 |
| 2017-06-25 | 3 620 |
| 2017-07-25 | 3 620 |
| 2017-08-25 | 3 620 |
| 2017-09-25 | 3 620 |
| 2017-10-25 | 3 620 |
| 2017-11-25 | 3 620 |
| 2017-12-25 | 3 615 |
| Summa | 43 435 |
| 8:4 ap.1 | Riksutställningar |
6 | Avgifter och bidrag |
6.1 | Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras |
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2015 | +/- 2016 | Int. 2017 | Kost. 2017 | +/- 2017 | Ack. +/- utgå. 2017 |
| Avgiftsbelagd verksamhet | ||||||
| Försäljning av varor | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| Uppdragsverksamhet | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 |
| Övrigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 |
6.4 | Villkor för avgiftsbelagd verksamhet |
Riksutställningar ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning.