2025 Naturhistoriska riksmuseet

Ku2024/01286
Box 50007
104 05 Stockholm
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2025 för Naturhistoriska riksmuseet.
VERKSAMHET
1
Mål och återrapporteringskrav
Publik och tillgänglighet
Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa
- den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
- de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning, och
- förändringar i besöksutvecklingen i förhållande till tidigare år.
Lokalkostnader
Naturhistoriska riksmuseet ska specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2025 enligt följande:
- hyra, varav kostnadshyra
- el och uppvärmning
- reparationer och underhåll
- övriga driftskostnader.
Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.
Medverkans- och utställningsersättning
Myndigheten ska särskilt redovisa utbetalda ersättningar till upphovspersoner som har gjorts i enlighet med avtalet om upphovspersoners rätt till medverkans- och utställningsersättning (MU-avtalet).
Sponsringsintäkter
Naturhistoriska riksmuseet ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.
Bidragsintäkter
Naturhistoriska riksmuseet ska särredovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.
Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa hur myndigheten har använt eller fördelat medlen från anslag 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet. Redovisningen ska omfatta
- vilka strategiska prioriteringar som legat till grund för användningen eller fördelningen av medel,
- vilka insatser som finansierats eller delfinansierats av anslaget under året,
- på vilket sätt insatserna förväntas bidra till kulturområdets utveckling, och
- en resultatbedömning av genomförda insatser.
Bevara och tillgängliggöra kulturarvet genom digitisering och digitalisering
Syftet med digitisering och digitalisering är att kulturarvet ska tillgängliggöras för fler samtidigt som det är viktigt att ur beredskapssynpunkt trygga samlingarnas fortlevnad. Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa resultatet av arbetet med digitisering och digitalisering av myndighetens samlingar. Av redovisningen ska framgå dels samlingarnas storlek, inklusive årets tillväxt, dels hur stort antal i och hur stor andel av samlingarna som är digital. Det ska också framgå hur stor andel av samlingarna som är digitalt tillgänglig. Av redovisningen ska det dessutom framgå vilka delar av resultatet som härrör från den medelsförstärkning som myndigheten har tilldelats. Myndigheten ska också redovisa vilka kostnader myndigheten har haft för arbetet med digitisering och digitalisering.
Avgiftsbelagd verksamhet
Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa hur arbetet med att åstadkomma ekonomisk balans i den avgiftsbelagda verksamheten Undersökningar, utredningar och andra tjänster fortskrider.
Breddad finansiering
Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa hur myndigheten arbetar för att bredda finansieringen av verksamheten.
3
Uppdrag
Prognoser 2025–2028
Myndigheten ska redovisa prognoser för 2025–2028 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av kommentarerna ska det framgå vilka antaganden som använts i prognosen samt eventuella osäkerhetsfaktorer och hur detta påverkat prognosen. Vid väsentliga prognosavvikelser ska myndigheten även ange vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade medel. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den
- 3 februari,
- 25 juli och
- 20 oktober.
Tidigare givet uppdrag
| Uppdrag | Beslut om uppdraget | Redovisningstidpunkt |
| Uppdrag att redovisa utvecklingen av arbetet med att utvidga målgrupper och nå nya besökare | Ku2022/01887 | Redovisning till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 22 februari 2025 |
FINANSIERING
4
Anslag
4.1
Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
1:4
Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (Ramanslag)
| Disponeras av Naturhistoriska riksmuseet | 7 260 |
|---|
| Nomenklatur | Namn | Belopp |
|---|---|---|
| ap.12 | Naturhistoriska riksmuseet (ram) | 7 260 |
Villkor för anslag 1:4
ap.12 Naturhistoriska riksmuseet
Anslagsposten får användas för utgifter för forsknings- och utvecklingsinsatser. Anslagsposten får även användas för utgifter för administration och genomförande av verksamheten.
8:1
Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)
| Disponeras av Naturhistoriska riksmuseet | 226 388 |
|---|
| Nomenklatur | Namn | Belopp |
|---|---|---|
| ap.3 | Naturhistoriska riksmuseet (ram) | 226 388 |
Villkor för anslag 8:1
ap.3 Naturhistoriska riksmuseet
Anslagsposten får användas för Naturhistoriska riksmuseets förvaltningsutgifter.
Anslagsposten får användas för omniteatern Cosmonovas kostnader upp till fem procent av anslaget.
4.3
Finansiella villkor
4.3.1
Finansiella villkor för anslag/anslagsposter
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2025 | Indrag av anslagsbelopp |
|---|---|---|---|
| 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet | |||
| ap.12 | 217 | Inget | 0 |
| 8:1 Centrala museer: Myndigheter | |||
| ap.3 | 6 791 | 3 % | 0 |
5
Övriga villkor
5.1
Låneramar och krediter
| Låneram för verksamhetsinvesteringar | 100 000 |
| Räntekontokredit | 22 000 |
5.2
Utbetalningsplan
| Utbetalningsdatum | Belopp |
|---|---|
| 2025-01-25 | 19 471 |
| 2025-02-25 | 19 471 |
| 2025-03-25 | 19 471 |
| 2025-04-25 | 19 471 |
| 2025-05-25 | 19 471 |
| 2025-06-25 | 19 471 |
| 2025-07-25 | 19 471 |
| 2025-08-25 | 19 471 |
| 2025-09-25 | 19 471 |
| 2025-10-25 | 19 471 |
| 2025-11-25 | 19 471 |
| 2025-12-25 | 19 467 |
| Summa | 233 648 |
| 1:4 ap.12 | Naturhistoriska riksmuseet |
| 8:1 ap.3 | Naturhistoriska riksmuseet |
6
Avgifter och bidrag
6.1
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2023 | +/- 2024 | Int. 2025 | Kost. 2025 | +/- 2025 | Ack. +/- utgå. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verksamhet med full kostnadstäckning | ||||||
| Försäljning av varor | 766 | -684 | 4 800 | 4 800 | 0 | 82 |
| Undersökningar, utredningar och andra tjänster | 9 592 | -2 400 | 37 700 | 39 200 | -1 500 | 5 692 |
| Cosmonova | 2 031 | -3 515 | 19 200 | 19 200 | 0 | -1 484 |
| Summa | 12 389 | -6 599 | 61 700 | 63 200 | -1 500 | 4 290 |
| Övrig avgiftsbelagd verksamhet | ||||||
| Entréer och visningar | 0 | 0 | 22 000 | 0 | 22 000 | 22 000 |
| Övrigt | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| Summa | 0 | 0 | 23 000 | 0 | 23 000 | 23 000 |