2016 Statens institutionsstyrelse

Box 30224
104 25 Stockholm
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Statens institutionsstyrelse och nedan angivna anslag.
VERKSAMHET
1 | Mål och återrapporteringskrav |
Användningen av särskilda befogenheter m.m.
SiS ska redovisa för den kritik och de rekommendationer som i internationella och nationella granskningar riktats till myndigheten om användningen av särskilda befogenheter samt om att inte omedelbart kunna anvisa plats och hur rekommendationerna har tagits om hand av myndigheten. SiS ska särskilt redovisa användningen av särskilda befogenheter över tid och med nyckeltal. Redovisningen ska presenteras, kommenteras och analyseras efter kön.
Uppföljning inom ungdomsvården
SiS ska redogöra för antalet ungdomar som är placerade vid SiS särskilda ungdomshem efter att syftet med vården inom SiS är uppfyllt.
Forskning
SiS ska i en särskild rapport sammanfatta resultat och slutsatser av den forskning som erhållit stöd av SiS och som redovisats under 2015. Rapporten ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 mars 2016.
Minskade utsläpp från resor och transporter
SiS ska i sitt arbete med att minska utsläppen av koldioxid från resor och transporter, inom ramen för miljöledningsarbetet, använda den metodik som tagits fram inom ramen för projektet Resfria möten i myndigheter, www.remm.se.
Prognoser
SiS ska redovisa prognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoser lämnas senast:
20 januari
19 februari
3 maj
1 augusti
26 oktober
2 | Organisationsstyrning |
Jämställdhetsintegrering
SiS har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015–2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetpolitiska målen. Myndigheten ska redovisa åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i myndighetens årsredovisning för 2016–2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisning i särskild ordning den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015–2017.
3 | Uppdrag |
Pågående uppdrag
1. Uppdrag att utreda förutsättningarna för inrättande av stödboende och hem för vård eller boende (dnr S2015/06476/FST). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 januari 2016.
2. Uppdrag att pröva en strukturerad modell för skolan inom SiS (dnr S2012/04969/FST). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 april 2016.
3. Uppdrag att kartlägga metoder och arbetssätt för att förebygga våldsbejakande extremism inom de särskilda ungdomshemmen (dnr Ku2015/01386/FST). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 31 maj 2016.
FINANSIERING
4 | Anslag |
4.1 | Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) |
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
4:6 | Statens institutionsstyrelse (Ramanslag) |
| Disponeras av Statens institutionsstyrelse | 908 202 |
| ap.1 | Statens institutionsstyrelse (ram) | 777 670 |
| ap.2 | Statens institutionsstyrelse - sluten ungdomsvård (ram) | 130 532 |
4.3 | Finansiella villkor |
4.3.1 | Finansiella villkor för anslag/anslagsposter |
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2016 | Indrag av anslagsbelopp |
| 4:6 Statens institutionsstyrelse | |||
| ap.1 | 49 592 | 3 % | 0 |
| ap.2 | 4 000 | 3 % | 0 |
5 | Övriga villkor |
5.1 | Låneram och krediter |
| Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen) | 125 000 |
| Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen) | 218 309 |
5.2 | Utbetalningsplan |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2016-01-25 | 74 434 |
| 2016-02-25 | 74 434 |
| 2016-03-25 | 74 434 |
| 2016-04-25 | 74 434 |
| 2016-05-25 | 74 434 |
| 2016-06-25 | 74 434 |
| 2016-07-25 | 76 934 |
| 2016-08-25 | 76 934 |
| 2016-09-25 | 76 934 |
| 2016-10-25 | 76 934 |
| 2016-11-25 | 76 934 |
| 2016-12-25 | 76 928 |
| Summa | 908 202 |
| 4:6 ap.1 | Statens institutionsstyrelse |
| 4:6 ap.2 | Statens institutionsstyrelse - sluten ungdomsvård |
6 | Avgifter och bidrag |
6.1 | Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras |
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2014 | +/- 2015 | Int. 2016 | Kost. 2016 | +/- 2016 | Ack. +/- utgå. 2016 |
| Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras | ||||||
| Missbrukarvård | 0 | 15 000 | 497 000 | 512 000 | -15 000 | 0 |
| Ungdomsvård | 0 | 15 000 | 1 167 000 | 1 182 000 | -15 000 | 0 |
| Summa | 0 | 30 000 | 1 664 000 | 1 694 000 | -30 000 | 0 |
6.4 | Villkor för avgiftsbelagd verksamhet |
Enligt förordning (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse ska myndigheten ta ut avgifter för verksamhet som bedrivs enligt 6 kap. 3 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) och disponera avgiftsinkomsterna. Avgiftsnivån ska bestämmas av myndigheten så att den täcker 69 procent av myndighetens totala kostnader inom nämnda verksamhet.
7 | Övriga inkomster |
| Beräknade övriga inkomster som disponeras | 25 000 |