2009 Talboks- och punktskriftsbiblioteket

Sandsborgsvägen 52
122 88 ENSKEDE
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Talboks- och punktskriftsbiblioteket och nedan angivna anslag.
Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare.
Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska från och med 2009 redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion (2007:1290). Regleringsbrevet kompletterar instruktionen.
VERKSAMHET
1 | Mål och återrapporteringskrav |
Talboksverksamhet
Målet är att produktionen och förvärven av talböcker ska uppgå till minst 25 procent av den årliga bokutgivningen i Sverige.
Återrapportering talboksverksamhet
Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska redovisa och kommentera:
- produktion och förvärv av talböcker samt genomsnittlig kostnad per talbok fördelat utifrån framställningsteknik,
- antal låntagare,
- utlåning.
Punktskriftsverksamhet
Målet är att utveckla punktskriftsservicen och särskilt beakta tillgången på taktilt illustrerade böcker för barn med funktionsnedsättning.
Återrapportering punktskriftsverksamhet
Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska redovisa och kommentera:
- antal producerade och förvärvade punktskriftsböcker,
- antal sålda respektive utlånade punktskriftsböcker,
- åtgärder som vidtagits i syfte att utveckla punktskriftsservicen samt resultatet av dessa åtgärder,
- tillgången på taktilt illustrerade böcker för barn med funktionsnedsättning.
Studielitteraturverksamhet
Målet är att högskolestuderande personer med funktionshinder i form av läshandikapp ska förses med studielitteratur.
Återrapportering studielitteraturverksamhet
Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska redovisa, kommentera samt dra både kvantitativa och kvalitativa slutsatser om:
- antal låntagare,
- produktion av studielitteratur fördelat utifrån framställningsteknik,
- antal förvärvade böcker fördelat utifrån framställningsteknik,
- utlåning,
- genomsnittlig kostnad per studerande och genomsnittlig kostnad för producerad studielitteratur fördelat utifrån framställningsteknik.
Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska redovisa hur man samverkat med Specialpedagogiska skolmyndigheten för att öka tillgången till anpassade läromedel.
Regionalt utfall
Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2008 respektive 2009 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen ska avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning ska ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.
Prognoser 2009-2012
Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska för anslaget 3:3 Talboks- och punktskriftsbiblioteket respektive anslaget 1:5 Bidrag till vissa studiesociala ändamål redovisa utgiftsprognoser för 2009-2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna måste kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna för anslaget 1:5 ska ha samma struktur som återrapporteringen för Studielitteraturverksamhet. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.
- den 19 januari 2009
- den 26 februari 2009
- den 7 maj 2009
- den 30 juli 2009
- den 29 oktober 2009
Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.
3 | Uppdrag |
Strömmande läsning
Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska i samråd med Post- och telestyrelsen fortsätta bredbandsförsöken med strömmande läsning, enligt IT-politiska propositionen (2004/05:175). En slutredovisning ska lämnas senast den 30 april 2009.
Talboks- och punktskriftsbiblioteket samt Post- och telestyrelsen ska överenskomma hur kostnaderna för försöket ska regleras.
Resursbibliotek för döva i Örebro
Talboks och punktskriftsbiblioteket ska i samverkan med Resursbibliotek för döva i Örebro förbättra den nationella spridningen av teckenspråkig litteratur, med särskilt fokus på tillgänglighet för barn och unga. En slutredovisning ska lämnas senast den 31 december 2009 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).
Samverkan med Taltidningsnämnden
Talboks- och punktskriftsbiblioteket och Taltidningsnämnden fick den 31 januari 2008 i uppdrag av regeringen att identifiera möjligheter för ökad samverkan mellan myndigheterna. Taltidningsnämnden fick därutöver uppdraget att se över sin verksamhet. Uppdragen redovisades den 12 november 2008 genom två rapporter som överlämnades till statsrådet och chefen för Kulturdepartementet. Myndigheterna ska under 2009 fortsätta det gemensamma utvecklingsarbetet i den riktning som föreslås i rapporterna. Uppdraget ska rapporteras löpande till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).
FINANSIERING
4 | Anslag |
4.1 | Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) |
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
3:3 | Talboks- och punktskriftsbiblioteket (Ramanslag) |
| Disponeras av Talboks- och punktskriftsbiblioteket | 71 749 |
| ap.1 | Talboks- och punktskriftsbiblioteket (ram) | 71 749 |
4.3 | Finansiella villkor |
4.3.1 | Finansiella villkor för anslag/anslagsposter |
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2009 | Indrag av anslagsbelopp |
| 3:3 Talboks- och punktskriftsbiblioteket | |||
| ap.1 | 2 152 | 3 % | 0 |
4.3.5 | Bemyndiganden |
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
| Anslag/ap | 2009 | 2010 | 2011 - | |
| Bemyndiganderam | Infriade förpliktelser | Infriade förpliktelser | Slutår | |
| 3:3 Talboks- och punktskriftsbiblioteket | ||||
| ap.1 | 5 000 | 2 500 | 2 000 | 2012 |
5 | Övriga villkor |
5.1 | Låneram och krediter |
| Låneram (enl 20 § budgetlagen) | 13 000 |
| Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) | 6 173 |
| Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen) |
5.2 | Utbetalningsplan |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2009-01-25 | 5 979 |
| 2009-02-25 | 5 979 |
| 2009-03-25 | 5 979 |
| 2009-04-25 | 5 979 |
| 2009-05-25 | 5 979 |
| 2009-06-25 | 5 979 |
| 2009-07-25 | 5 979 |
| 2009-08-25 | 5 979 |
| 2009-09-25 | 5 979 |
| 2009-10-25 | 5 979 |
| 2009-11-25 | 5 979 |
| 2009-12-25 | 5 980 |
| Summa | 71 749 |
| 3:3 ap.1 | Talboks- och punktskriftsbiblioteket |
6 | Avgifter och bidrag |
6.1 | Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras |
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2007 | +/- 2008 | Int. 2009 | Kost. 2009 | +/- 2009 | Ack. +/- utgå. 2009 |
| Avgiftsbelagd verksamhet | ||||||
| Avgiftsintäkter | 0 | 0 | 1 980 | 0 | 1 980 | 1 980 |
Villkor
Avgiftsintäkter
Budgeten för avgiftsbelagd verksamhet 2009 avser endast intäkterna.
6.5 | Villkor för bidragsfinansierad verksamhet |
Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska i årsredovisningen för 2009 redovisa
- för vilka ändamål och på vilka villkor myndigheten tar emot bidrag eller sponsormedel,
- andel bidrag respektive sponsormedel av den totala intäkten.