2010 Talboks- och punktskriftsbiblioteket

Box 5513
121 17 JOHANNESHOV
Riksdagen har beslutat om Talboks- och punktskriftsbibliotekets verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:KrU1, rskr. 2009/10:140).
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Talboks- och punktskriftsbiblioteket och nedan angivna anslag.
Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare.
VERKSAMHET
1 | Mål och återrapporteringskrav |
Talboksverksamhet
Målet är att produktionen och förvärven av talböcker ska uppgå till minst 25 procent av den årliga bokutgivningen i Sverige.
Återrapportering talboksverksamhet
Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska redovisa och kommentera:
- produktion och förvärv av talböcker samt genomsnittlig kostnad per talbok fördelat utifrån framställningsteknik,
- antal låntagare,
- utlåning.
Punktskriftsverksamhet
Målet är att utveckla punktskriftsservicen och särskilt beakta tillgången till punktskrift och taktilt illustrerade böcker för barn med funktionsnedsättning.
Återrapportering punktskriftsverksamhet
Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska redovisa och kommentera:
- antal producerade och förvärvade punktskriftsböcker,
- antal sålda respektive utlånade punktskriftsböcker,
- åtgärder som vidtagits i syfte att utveckla punktskriftsservicen samt
- resultatet av dessa åtgärder,
- tillgången på taktilt illustrerade böcker för barn med funktionsnedsättning.
Studielitteraturverksamhet
Målet är att högskolestuderande personer med funktionsnedsättning i form av läshandikapp ska förses med studielitteratur.
Återrapportering studielitteraturverksamhet
Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska redovisa, kommentera samt dra både kvantitativa och kvalitativa slutsatser om:
- antal låntagare,
- produktion av studielitteratur fördelat utifrån framställningsteknik,
- antal förvärvade böcker fördelat utifrån framställningsteknik,
- utlåning,
- genomsnittlig kostnad per studerande och genomsnittlig kostnad för producerad studielitteratur fördelat utifrån framställningsteknik.
Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska redovisa hur man samverkat med Specialpedagogiska skolmyndigheten för att öka tillgången till anpassade läromedel.
Regionalt utfall
Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2009 respektive 2010 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen ska avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning ska ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.
Prognoser 2010-2014
Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska för anslaget 3:3 Talboks- och punktskriftsbiblioteket respektive anslaget 1:5 Bidrag till vissa studiesociala ändamål redovisa prognoser för 2010-2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna för anslaget 1:5 ska ha samma struktur som återrapporteringen för Studielitteraturverksamhet. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.
- 18 januari 2010
- 25 februari 2010
- 6 maj 2010
- 29 juli 2010
- 28 oktober 2010
Bidrag och sponsormedel
Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska i årsredovisningen för 2010 redovisa
- för vilka ändamål och på vilka villkor myndigheten tar emot bidrag eller sponsormedel,
- andel bidrag respektive sponsormedel av den totala intäkten.
3 | Uppdrag |
Samverkan med Taltidningsnämnden
Talboks- och punktskriftsbiblioteket och Taltidningsnämnden har i två rapporter identifierat möjligheter för ökad samverkan mellan myndigheterna. Myndigheterna ska under 2010 fortsätta det gemensamma utvecklingsarbetet i den riktning som föreslås i rapporterna. Uppdraget ska rapporteras löpande till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).
Uppdrag att förbereda övertagande av särskild verksamhet
Regeringen uppdrar åt Talboks- och punktskriftsbiblioteket att förbereda och vidta åtgärder för övertagande av särskild verksamhet för personer med funktionsnedsättning från och med den 1 januari 2011. Uppdraget ges med förbehåll för riksdagens beslut i erforderliga delar.
Den verksamhet som berörs syftar till att stimulera intresset för, användning av och utveckling av punktskrift som skriftspråk för synskadade barn, unga och vuxna, att erbjuda synskadade barn, unga och vuxna kompletterande information i lämpligt format och via tillgängliga medier för att ge dem jämlika förutsättningar att följa trender och skeenden i samhället.
Uppdraget ska genomföras i samråd med Synskadades Riksförbund.
Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska fortlöpande informera Regeringskansliet (Kulturdepartementet). En slutrapport ska lämnas senast den 15 november 2010.
FINANSIERING
4 | Anslag |
4.1 | Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) |
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
3:3 | Talboks- och punktskriftsbiblioteket (Ramanslag) |
| Disponeras av Talboks- och punktskriftsbiblioteket | 74 310 |
| ap.1 | Talboks- och punktskriftsbiblioteket (ram) | 74 310 |
Villkor för anslag 3:3
ap.1 Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Av anslaget får högst 400 000 kronor användas för bidrag till Synskadades Riksförbund för verksamhet med Punktklubben för barn.
4.3 | Finansiella villkor |
4.3.1 | Finansiella villkor för anslag/anslagsposter |
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2010 | Indrag av anslagsbelopp |
| 3:3 Talboks- och punktskriftsbiblioteket | |||
| ap.1 | 2 229 | 3 % | 0 |
4.3.5 | Bemyndiganden |
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
| Anslag/ap | 2010 | 2011 | 2012 - | |
| Bemyndiganderam | Infriade förpliktelser | Infriade förpliktelser | Slutår | |
| 3:3 Talboks- och punktskriftsbiblioteket | ||||
| ap.1 | 5 000 | 2 000 | 2 500 | 2013 |
5 | Övriga villkor |
5.1 | Låneram och krediter |
| Låneram (enl 20 § budgetlagen) | 13 000 |
| Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) | 6 173 |
| Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen) |
5.2 | Utbetalningsplan |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2010-01-25 | 6 193 |
| 2010-02-25 | 6 193 |
| 2010-03-25 | 6 193 |
| 2010-04-25 | 6 193 |
| 2010-05-25 | 6 193 |
| 2010-06-25 | 6 193 |
| 2010-07-25 | 6 193 |
| 2010-08-25 | 6 193 |
| 2010-09-25 | 6 193 |
| 2010-10-25 | 6 193 |
| 2010-11-25 | 6 193 |
| 2010-12-25 | 6 187 |
| Summa | 74 310 |
| 3:3 ap.1 | Talboks- och punktskriftsbiblioteket |
6 | Avgifter och bidrag |
6.1 | Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras |
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2008 | +/- 2009 | Int. 2010 | Kost. 2010 | +/- 2010 | Ack. +/- utgå. 2010 |
| Avgiftsbelagd verksamhet | ||||||
| Avgiftsintäkter | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 | 1 200 |