Till innehåll på sidan

2003 Verket för högskoleservice




Regeringsbeslut
8
2003-11-27 U2002/4108/UH
(delvis)





Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Verket för högskoleservice


 

Riksdagen har beslutat om Verket för högskoleservices verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr.16, bet.2002/03:UbU1, rskr.2002/03:62).



 

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2003 beslutar regeringen att följande skall gälla för Verket för högskoleservice och nedan angivna anslag. Ändringarna är markerade med kantstreck och understrykningar.




1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikHögskoleverksamhetSystemunderhåll och bedömningsservice
Antagning
Upphandling


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Verket för högskoleservices ansvarsområde.

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.


Verksamhetsområde Högskoleverksamhet

Mål

Målet för verksamhetsområdet Högskoleverksamhet är att öka kvaliteten och den internationella konkurrenskraften inom högre utbildning och forskning. Den högre utbildningen skall svara mot såväl arbetsmarknadens behov som studenternas efterfrågan.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet för verksamhetsområdet är universitet och högskolor, Högskoleverket, Verket för högskoleservice, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, Internationella programkontoret för utbildningsområdet samt Svenska institutet.


Återrapportering

Redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.

Verksamhetsgren Systemunderhåll och bedömningsservice

Mål

1.Vidareutveckla antagningssystemet samt betygsdatabasen.

2. Den genomsnittliga handläggningstiden avseende bedömning av utländska gymnasiebetyg skall kortas.


Återrapportering

1. Insatser som genomförts för att utveckla antagningssystemet samt betygsdatabasen.

2. Antalet inkomna ärenden, genomsnittlig handläggningstid samt styckkostnad per ärende avseende bedömning av utländsk gymnasieutbildning. Initiativ som vidtagits för att minska köerna skall redovisas. Vidare skall redovisningen innehålla en analys och kommentar. Jämförelsetal avseende 2002.

Verksamhetsgren Antagning

Mål

1. Underlätta den lokala antagningen vid universitet och högskolor genom att bistå lärosätena med IT-stöd och regelbedömning.

2. Förbättra informationen om utbildningsutbud och antagningsmöjligheter till sökande, universitet och högskolor samt till studie- och yrkesvägledare.

3. Sökandes, universitets och högskolors samt studie- och yrkesvägledares tillfredsställelse med Verkets för högskoleservice tjänster i samband med antagning skall öka.


Återrapportering

1. Åtgärder som vidtagits för att underlätta den lokala antagningen samt resultaten av dessa åtgärder. Indikatorer för att belysa resultaten inklusive jämförelsetal avseende 2001 och 2002.

2. Åtgärder som vidtagits för att förbättra informationen om utbildningsutbud och antagningsmöjligheter till sökande, universitet och högskolor samt studie- och yrkesvägledare samt resultaten av åtgärderna. Antalet anmälningar/träffar via Internet, antalet utskickade kontrollbesked, antalet antagningsbesked i båda antagningsomgångarna samt antalet telefonsamtal till talsvar. Jämförelsetal avseende 2001 och 2002.

3. Resultatet av en mätning av sökandes, universitets och högskolors samt studie- och yrkesvägledares tillfredställelse med Verkets för högskoleservice tjänster i samband med antagning. Redovisningen skall innehålla en analys och kommentarer till resultaten. Vidare skall framgå vilka åtgärder som vidtagits för att öka tillfredsställelsen och resultaten av dessa. Jämförelsetal avseende 2001 och 2002.

Verksamhetsgren Upphandling

Mål

Upphandlingsverksamhetens omfattning skall öka.


Återrapportering

Antalet genomförda upphandlingar över EU:s tröskelvärden enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling. Redovisningen skall även omfatta den totala omsättningen för dessa upphandlingar. Vidare skall redovisas antalet konsultationsuppdrag fördelade på konsultationstyp. Jämförelsetal för 2001 och 2002.

Antalet egeninitierade statliga ramavtal fördelat på ramavtalsområde. Den totala omsättningen skall redovisas enligt samma fördelning. Jämförelsetal för 2001 och 2002.


Övriga mål och återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå vilka universitet och högskolor som deltar i den samordnade antagningen. Vidare skall verket redovisa antalet sökande och kostnad per sökande. Styckkostnaden skall redovisas för de tre senaste åren.

Större förändringar mellan åren skall analyseras och kommenteras dels avseende antalet sökande och antagna med högskoleprov respektive betyg (det senare fördelat i undergrupperna sifferbetyg, bokstavsbetyg och utländsk förutbildning), dels avseende antalet antagna och kostnad per antagen. Styckkostnaden skall redovisas för de senaste tre åren.

Vidare skall redovisas vilka åtgärder som vidtagits för att effektivt samordna antagning samt resultaten av dessa åtgärder. Indikatorer för att belysa antagningsprocessens effektivitet inklusive jämförelsetal avseende 2001 och 2002.



1.2Organisationsstyrning

Åtgärder som har vidtagits för att mäta, förbättra och systematisera myndighetens arbete med att utveckla sin verksamhet samt resultatet av dessa skall redovisas. Redovisningen skall kommenteras. Myndigheten skall även redovisa vilka insatser som gjorts för att utveckla kvalitetsarbetet i sin verksamhet.

Vidare skall redovisas dels i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen avseende föregående budgetår uppnåtts, dels vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under innevarande budgetår och de två därpå följande åren. Redovisningen skall lämnas vid sidan om verkets årsredovisning senast den 22 februari 2003 enligt regeringsbeslut (Ju2002/4715/PP).

Vidtagna och planerade åtgärder för att främja etnisk och kulturell mångfald skall avrapporteras senast den 1 mars 2003 enligt regeringsbeslut den 7 oktober 1999 (Ku1999/2927/IM).



1.3Uppdrag

Nya uppdrag

1. Verket för högskoleservice skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 till och med 2006 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- den 22 januari 2003

- den 10 mars 2003

- den 7 maj 2003

- den 11 augusti 2003

- den 3 november 2003

Tidigare uppdrag

2. Verket för högskoleservice skall i samarbete med universiteten och högskolorna utveckla ett nytt flexibelt antagningssystem för såväl samordnad som lokal antagning i enlighet med regeringsbeslut den 21 juli 2000 (U1999/4153/ST). Uppdragets utveckling skall redovisas en gång per år i en särskild rapport till regeringen.

3. Verket för högskoleservice skall fullfölja utvecklingen av ett datorbaserat simuleringssystem som stöd för konsekvensanalyser av regelförändringar. Verket för högskoleservice skall i detta sammanhang beakta hur ett sådant simuleringssystem kan användas i samband med det nya flexibla antagningssystemet i enlighet med regeringsbeslut den 21 juli 2000 (U1999/4153/ST).




2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:76Verket för högskoleservice (ramanslag)13 492 tkr
25:76 ap.1Systemunderhåll (ram)7 953 tkr

Disponeras av Verket för högskoleservice
25:76 ap.2Bedömningsservice (ram)5 539 tkr

Disponeras av Verket för högskoleservice

Villkor

25:76 ap.1 Systemunderhåll

Anslagsposten får belastas med utgifter för antagningssystemets underhåll och utveckling.


25:76 ap.2 Bedömningsservice

Anslagsposten får belastas med utgifter för bedömning av utländska gymnasiebetyg samt betygs-, statistik- och simuleringsdatabas.



2.2.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
25:762020
25:76 ap.11190
25:76 ap.2830



2.3Övriga villkor

Räntekontokredit 9 629 000 kronor.

Belopp till räntekonto 13 492 000 kronor.

Utbetalas med 1/12 varje månad. Till angivet belopp tillkommer de ränteintäkter som förs till räntekontot.

Låneram 100 000 000 kronor.




2.4Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet





Antagning-598-3 81662 77859 4073 371-1 043
Summa-598-3 81662 77859 4073 371-1 043
Uppdragsverksamhet





Upphandling1 891-1 14119 01918 7632561 006
Summa1 891-1 14119 01918 7632561 006

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för den avgiftsbelagda verksamheten är att intäkterna skall täcka kostnaderna för verksamheterna.

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av Verket för högskoleservice. Avgifternas storlek bestäms av Verket för högskoleservice, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).





På regeringens vägnar


Thomas Östros
Bente Björk


Kopia till

Riksdagen, utbildningsutskottet
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Kammarkollegiet
Statskontoret
Statistiska centralbyrån
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Ekonomistyrningsverket/SRS
Statens skolverk
Högskoleverket
Överklagandenämnden för högskolan
Centrala studiestödsnämnden
De statliga universiteten och högskolorna
Handelshögskolan i Stockholm
Chalmers tekniska högskola AB
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Sveriges Förenade Studentkårer