Till innehåll på sidan

2005 Verket för högskoleservice

Utbildnings- och kulturdepartementet




Regeringsbeslut1:10

2005-12-01



Verket för högskoleservice
Box 24070
10450 STOCKHOLM



U2005/6237/UH (delvis)






Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Verket för högskoleservice
Riksdagen har beslutat om Verket för högskoleservices anslag för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 16, bet. 2004/05:UbU1, rskr. 2004/05:124).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Verket för högskoleservice och nedan angivna anslag.




1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikHögskoleverksamhetUppdragsverksamhet



1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.


Verksamhetsområde Högskoleverksamhet

Mål

Kvaliteten och den internationella konkurrenskraften skall öka inom högre utbildning och forskning. Den högre utbildningen skall svara mot såväl arbetsmarknadens behov som studenternas efterfrågan.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är universitet och högskolor, Högskoleverket, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, Verket för högskoleservice, Internationella programkontoret för utbildningsområdet samt Svenska institutet.


Återrapportering

En samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet skall redovisas.


Verksamhetsgren Uppdragsverksamhet

Mål 1

Verket för högskoleservice skall underlätta den lokala antagningen vid universitet och högskolor genom att bistå lärosätena med IT-stöd och regelbedömning.

Återrapportering

Redovisning skall lämnas avseende åtgärder som vidtagits för att underlätta den lokala antagningen samt resultaten av dessa åtgärder. Indikatorer för att belysa resultaten inklusive jämförelsetal avseende 2003 och 2004 skall redovisas. Större förändringar mellan budgetåren skall kommenteras.

Mål 2

Verket för högskoleservice skall förbättra informationen om utbildningsutbud och antagningsmöjligheter till sökande samt till studie- och yrkesvägledare.

Återrapportering

Redovisning skall lämnas avseende åtgärder som vidtagits för att förbättra informationen om utbildningsutbud och antagningsmöjligheter till sökande och studie- och yrkesvägledare samt resultaten av åtgärderna. Antalet anmälningar/träffar via Internet, antalet utskickade kontrollbesked och jämförelsetal avseende 2003 och 2004 skall redovisas.

Mål 3

Webbtjänsten skall förbättras så att ansökningsförfarandet underlättas.

Återrapportering

Redovisning skall lämnas av vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra webbtjänsten.

Mål 4

Den genomsnittliga handläggningstiden avseende bedömning av utländska gymnasiebetyg skall förkortas.

Återrapportering

Redovisning skall lämnas avseende antalet inkomna ärenden, genomsnittlig handläggningstid samt styckkostnad per ärende avseende bedömning av utländska gymnasiebetyg. Vidare skall initiativ som vidtagits för att minska köerna redovisas. Redovisningen skall innehålla analyser och kommentarer och i förekommande fall skall jämförelsetal avseende 2003 och 2004 redovisas.




1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Utgiftsprognoser

Verket för högskoleservice skall redovisa utgiftsprognoser för 2005-2008 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas.

Utgiftsprognoser lämnas senast:
- den 20 januari,
- den 8 mars,
- den 3 maj,
- den 2 augusti, och
- den 1 november.

2. Årsredovisning

Av årsredovisningen skall framgå vilka universitet och högskolor som deltar i den samordnade antagningen. Vidare skall verket redovisa antalet sökande och kostnad per sökande. Styckkostnaden skall redovisas för de tre senaste åren.

Större förändringar mellan åren skall analyseras och kommenteras avseende antalet sökande och antagna med högskoleprov respektive betyg, det senare fördelat i undergrupperna bokstavsbetyg och folkhögskolebetyg. Motsvarande analys skall också göras avseende antalet antagna och kostnad per antagen. Styckkostnaden skall redovisas för de senaste tre åren.

Vidare skall redovisas vilka åtgärder som vidtagits för att effektivt samordna antagning samt resultaten av dessa åtgärder. Indikatorer för att belysa antagningsprocessens effektivitet inklusive jämförelsetal avseende 2003 och 2004 skall redovisas.

3. Kvartalsredovisning

Verket för högskoleservice skall kvartalsvis redovisa utvecklingen av ett nytt flexibelt antagningssystem, det s.k. NyA-projektet. Redovisningen skall avse lägesbeskrivning samt beräknade kostnader för projektet. För första och tredje kvartalet skall uppföljningen lämnas senast en månad efter periodens slut. För andra och fjärde kvartalet kan uppföljningen lämnas som en särskild bilaga till delårsrapporten respektive årsredovisningen.

4. Upphandlingsverksamheten

Av årsredovisningen skall framgå antalet genomförda upphandlingar över EU:s tröskelvärden enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling. Redovisningen skall även omfatta den totala omsättningen för dessa upphandlingar. Vidare skall antalet konsultationsuppdrag fördelade på konsultationstyp och jämförelsetal för 2004 och 2005 redovisas.

Antalet statliga ramavtal som initierats av Verket för högskoleservice fördelat på ramavtalsområde skall vidare redovisas. Den totala omsättningen skall redovisas enligt samma fördelning. Jämförelsetal skall redovisas för 2004 och 2005.




1.3Organisationsstyrning

Mål

Verket för högskoleservice skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Myndigheten skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.




1.4Uppdrag


1.5Fristående återrapportering




2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:79Verket för högskoleservice (Ramanslag)
Disponeras av Verket för högskoleservice14 140 tkr
25:79 ap.3Uppdragsverksamhet (Ram)9 390 tkr
25:79 ap.4Bedömning av utländska gymnasiebetyg (Ram)4 750 tkr

Disponeras av regeringen85 tkr
25:79 ap.5Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)85 tkr


Villkor
25:79 ap.3 Uppdragsverksamhet

Anslagsposten får användas som bidrag till utgifter för antagningsverksamheten.



25:79 ap.4 Bedömning av utländska gymnasiebetyg

Anslagsposten får belastas med utgifter för bedömning av utländska gymnasiebetyg. I första hand skall anslaget täcka utgifter för sökande med utländska gymnasiebetyg som ingår i antagningsprocessen till högre utbildning. I andra hand skall anslaget täcka utgifter för övriga som behöver hjälp med bedömning av ett utländskt gymnasiebetyg.





2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:79 Verket för högskoleservice

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:79 ap.303 %0
25:79 ap.403 %0
25:79 ap.50Allt85



2.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
25:77 ap.125:79 ap.5100 %
25:77 ap.225:79 ap.5100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/anslagspostÅrAnslagstyp
25:79 ap.1Ram
25:79 ap.2Ram



2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)185 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)13 900
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 10 Datum: 2004-12-16
Till Verket för högskoleservices räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 14 140 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Verket för högskoleservice 25:79 ap.3 och 25:79 ap.4.



2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Uppdragsverksamhet
Upphandling4 691-1 07022 02522 044-193 602
Antagning och systemförvaltning-1 9973 02078 70578 686191 042
Studiedokumentationssystemet Ladok och systemförvaltning0021 50021 50000
Summa2 6941 950122 230122 23004 644
Belopp angivna i tkr


Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för den avgiftsfinansierade verksamheten upphandling är att intäkterna skall täcka samtliga kostnader (full kostnadstäckning). För antagning till högskoleutbildning finns det inte något specificerat ekonomiskt mål för hur stor del av kostnaderna som skall täckas av avgiften. Kostnader som inte finansieras med avgiftsinkomster skall finansieras från anslaget 16 25:79 ap 3. Det ekonomiska målet för den avgiftsfinansierade verksamheten med anledning av driften av studiedokumentationssystemet Ladok är att intäkterna skall täcka samtliga kostnader för denna verksamhet (full kostnadstäckning).



Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

De avgiftsinkomster som erhålls till följd av den avgiftsbelagda verksamheten får disponeras av Verket för högskoleservice. Avgifternas storlek bestäms av Verket för högskoleservice.



2.4Övriga intäkter




3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER




På regeringens vägnar

Leif Pagrotsky
Eva Svensson




Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Finansdepartementets personalpolitiska enhet
Riksdagen, Utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Statistiska centralbyrån
Statens skolverk
Statliga universitet och högskolor inom Utbildningsdepartementets ansvarsområde
Högskoleverket
Internationella programkontoret för utbildningsområdet
Centrala studiestödsnämnden
Överklagandenämnden för högskolan
Sveriges lantbruksuniversitet
Chalmers tekniska högskola AB
Handelshögskolan i Stockholm
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Sveriges Förenade Studentkårer