2005 Turistdelegationen
|
| Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Turistdelegationen |
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Turistdelegationen och nedan angivna anslag.
| 1 | VERKSAMHET |
Övergripande mål
Det övergripande målet för turistpolitiken är att Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring.
Följande gäller för verksamheten inom turistdelegationens ansvarsområde.
| Politikområde | Verksamhetsområde | Verksamhetsgren |
| Näringspolitik | Entreprenörskap, information, rådgivning och kompetensutveckling | Samordning |
| Kunskapsutveckling | ||
| Statistik |
| 1.1 | Verksamhetsstyrning |
Främja en hållbar ekonomisk tillväxt och en ökad sysselsättning genom fler och växande företag.
Bidra till ökad kompetens och skapa goda möjligheter för företagsutveckling och företagande.
Stärka turistnäringens utveckling genom att främja ökad tillgång till den offentliga arena olika statliga och kommunala insatser representerar.
-
vilka insatser som gjorts och kostnaderna för dessa
-
hur många myndigheter/bolag som tagit del av de olika informationsinsatserna
-
hur myndigheterna/bolagen har uppfattat värdet och nyttan av Turistdelegationens insatser
-
hur Turistdelegationen har uppfattats av närliggande marknadsaktörer
-
vilka aktiviteter som gjorts tillsammans med Sveriges Rese- och Turistråd AB och kostnaderna för dessa
-
hur företag/företagare och aktörer som arbetar med turism har uppfattat värdet och nyttan av insatserna
-
en bedömning av i vilken omfattning Turistdelegationen har uppnått uppsatt mål.
Kompetensförsörjningen inom turistnäringen skall stärkas.
Mål 2
Öka förståelsen av turistnäringen genom att till myndigheter och företag med centrala uppgifter inom den ekonomiska politiken förmedla ekonomisk grundinformation om näringens utveckling.
-
vilka insatser som gjorts och kostnaderna för dessa
-
hur många företag, myndigheter och andra intressenter som tagit del av informationsinsatserna
-
hur värdet av Turistdelegationens insatser har uppfattats
-
en bedömning av i vilken omfattning Turistdelegationen har uppnått uppsatta mål.
?
-
redovisning av turismens andel av BNP, antalet sysselsatta i turistnäringen, marknadsutveckling och tendenser vad gäller inhemsk och inkommande turism samt internationella resetrender
-
analys av omständigheter/faktorer som har påverkat utvecklingen.
Återrapporteringen redovisas översiktligt i årsredovisningen och utförligt senast den 31 mars 2006 i samband med att 2005 års statistiksammanfattning är färdigställd.
| 1.2 | Övriga mål och återrapporteringskrav |
Turistdelegationen skall verka för att det av riksdagen fastställda målet för regional utvecklingspolitik uppnås och beakta de nationella målen för integration, jämställdhet och miljö för att säkerställa en hållbar regional utveckling.
Turistdelegationen skall bistå Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende 2005 enligt närmare anvisningar från NUTEK. Turistdelegationen skall vid förfrågan från länens programansvariga redovisa beslutade och utbetalade belopp inom ramen för de regionala tillväxtprogrammen.
Turistdelegationen skall
-
redovisa insatser för genomförandet av framtidsprogrammet
-
redovisa för samarbetet med rese- och turistindustrin i genomförandet av Framtidsprogrammet
-
lämna en sammanfattande bedömning av tillståndet och utvecklingen inom området
-
redovisa de viktigaste statliga insatserna inom turistområdet
-
lämna en redogörelse för de effekter de statliga insatserna inom turismområdet bedöms har haft för utvecklingen inom området
-
redogöra för samarbete med intresseorganisationer med anknytning till turismen
-
redovisa insatserna i det mellanstatliga samarbetet i turistfrågor inom Agenda 21 för Östersjöområdet, Baltic 21 - turistsektorn.
Turistdelegationen skall bidra till utvecklingsarbete inom Europeiska unionen
-
Vilka insatser som har gjorts
Turismens utveckling skall ske på ett sätt som bidrar till att upfylla de av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålen.
-
vilka insatser som gjorts och hur dessa har beaktat miljökvalitetsmålen
-
kostnaderna för insatserna
-
hur många företag och aktörer som omfattas av arbetet
-
hur företag och aktörer som arbetar med turism har uppfattat värdet och nyttan av Turistdelegationens insatser
-
en bedömning av i vilken uppfattning Turistdelegationen har uppnått uppsatta mål
Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2005-2008 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten.
- den 20 januari
- den 8 mars
- den 3 maj
- den 2 augusti
- den 1 november
-
vilka utredningsinsatser som gjorts och kostnaderna för dessa
-
hur företagen/företagare och andra intressenter inom turismnäringen har uppfattat värdet av utdredningsarbetet
-
hur utredningsarbetet har bidragit till att stärka amverkan mellan å ena sidan statliga och kommunala åtgärder och å andra sidan turistnäringens tjänster.
| 1.3 | Organisationsstyrning |
Mål
Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.
Återrapporteringskrav
Myndigheten skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå
-
i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,
-
vilka åtgärder som har vidtagits.
Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstakomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna ledning-, kärn och stödkompetens, om så är lämpligt.
Avveckling av Turistdelegation
Riksdagen beslutade den 15 juni 2005 om regeringens proposition om en politik för en långsiktigt konkurrenskraftig svensk turistnäring (prop. 2004/05:56, bet. 2004/05:NU13, rskr. 2004/05:295). Beslutet innebär att Turistdelegationen avvecklas.
Avvecklingen av Turistdelegationen skall vara slutförd den 31 december 2005. En plan över avvecklingsarbetet skall sändas till regeringen senast den 15 oktober 2005.
Styrelsen har efter tidpunkten för entledigandet ett fortsatt ansvar för att lämna en slutlig årsredovisning. Redovisningen skall lämnas till regeringen med kopior enligt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 1 kap 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och skrivas under av den avgående styrelsen. Styrelsens ansvar omfattar även hantering av revisionsberättelse och rapporter från Riksrevisionen med anledning av den slutliga årsredovisningen enligt 13 § verksförordningen (1995:1322).
Turistdelegationen behöver inte lämna en resultatredovisning i årsredovisningen enligt bestämmelserna i förordningen (1996:882) om myndigheters årsredovisning m.m. I årsredovisningen skall en resultatredovisning med en beskrivning av resultatet av verksamheten under den gångna perioden lämnas liksom en detaljerad särredovisning av kostnaderna för avvecklingen och hur de finansierats samt hur övertalig personal respektive tillgångar och skulder omhändertagits.
Tillgångar och skulder i Turistdelegationen skall överföras till NUTEK till bokfört värde.
Gällande avtal, som Turistdelegationen har ingått, skall överföras till och vid behov omförhandlas av NUTEK. Turistdelegationen skall avsluta alla kontrakt eller andra åtaganden som inte skall överföras till NUTEK.
Kvarvarande avvecklingsfrågor skall omhändertas av NUTEK.
| 1.4 | Uppdrag |
Turistdelegationen skall ge förslag på möjliga svenska utvecklingsområden och analysera vilka förutsättningar och hinder som finns för att utveckla dessa. Uppdraget skall redovisas den 30 september 2005.
Turistdelegationen skall redovisa sin bedömning av de viktigare initiativ inom verksamhetsområdet som EG-kommissionen har arbetat med under den aktuella tidsperioden. Redovisningen skall lämnas när viktigare initativ kommer till Turitdelegationens kännedom.
Turistdelegationen skall redovisa vad som genomförts av åtgärderna och förslagen i Framtidsprogrammet. Redovisningen skall avse såväl statliga insatser som insatser gjorda av rese- och turistindustrin. redovisningen skall lämnas den 2 maj.
| 1.5 | Fristående återrapportering |
| 2 | FINANSIERING |
| 2.1 | Anslag |
| 2.1.1 | Tilldelade anslag |
| 38:4 | Turistfrämjande (Ramanslag) | |
| Disponeras av Turistdelegationen | 13 908 tkr | |
| 38:4 ap.1 | Turistdelegationens verksamhet (Ram) | 13 908 tkr |
| Disponeras av regeringen | 608 tkr | |
| 38:4 ap.3 | Turistfrämj. - Regeringens disposition (Ram) | 608 tkr |
| Disponeras av Regeringskansliet | 86 887 tkr | |
| 38:4 ap.2 | Verksamheten i Sveriges Rese- och Turistråd AB m.m. (Ram) | 86 887 tkr |
Utbetalas till Sveriges Rese och Turistråd AB kvartalsvis i förskott
| 2.1.2 | Äldre anslag som disponeras budgetår 2005 |
| 2.1.3 | Finansiella villkor för anslag |
| Anslag/anslagspost | Anslagskredit (tkr) | Anslagsbehållning som disponeras 2005 | Indrag av anslagsbelopp (tkr) |
| 38:4 ap.1 | 0 | Allt | 0 |
| 38:4 ap.3 | 0 | Allt | 608 |
| 38:4 ap.2 | 0 | Allt | 0 |
| 2.1.4 | Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande |
| 2.1.5 | Avslutade anslagsposter |
| 2.1.6 | Medgivet överskridande |
| 2.1.7 | Bemyndiganden |
| 2.2 | Övriga villkor |
| 2.2.1 | Låneram och krediter |
| Låneram (enl 20 § budgetlagen) | 600 |
| Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) | 600 |
| Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen) | 0 |
| 2.2.2 | Utbetalningsplan |
- 13 908 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Turistfrämjande 38:4 ap.1.
| 2.3 | Avgifter och bidrag |
| 2.4 | Övriga intäkter |
| 3 | UNDANTAG FRÅN EA-REGLER |
Turistdelegationen undantas från kravet att lämna delårsrapportenligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.
| Ulrica Messing |
| Ann-Charlotte Bernhard |
