Till innehåll på sidan

2013 Statens institutionsstyrelse

Ladda ner i pdf-format
Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:4

2013-10-03
S2013/4695/FST
S2013/6817/FST
Statens institutionsstyrelse
Box 16363
10326 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens institutionsstyrelse
Riksdagen har beslutat om Statens institutionsstyrelses verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 9, bet. 2012/13:SoU1, rskr. 2012/13:115).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Statens institutionsstyrelse och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Statens institutionsstyrelse (SiS) ska redovisa användningen av myndighetens särskilda befogenheter över tid och med nyckeltal.  

SiS ska i särskild rapport senast den 1 mars 2013 sammanfatta resultat och slutsatser av den forskning som erhållit stöd av SiS och som redovisats under år 2013. Myndigheten ska i en bilaga till årsredovisningen redovisa vilka forskningsprojekt som erhåller medel samt syftet med dessa projekt.

Prognoser

SiS ska redovisa prognoser för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoser lämnas senast:

16 januari

20 februari

2 maj

29 juli

25 oktober

 

3

Uppdrag

Plan för jämställdhetsintegrering

SiS ska ta fram en plan för hur myndigheten ska bedriva ett utvecklingsarbete för att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Det innebär exempelvis att säkerställa att både kvinnor och mäns, flickor och pojkars behov och intressen tillvaratas och beaktas i verksamheten. Planen ska innehålla identifierade utvecklingsbehov, mål, aktiviteter och budget och ska genomföras under 2014. Vidare ska planen beskriva på vilket sätt lärdomarna från utvecklingsarbetet kan tas tillvara inom myndigheten efter 2014. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet, med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 16 september 2013.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

4:6

Statens institutionsstyrelse (Ramanslag)

Disponeras av Statens institutionsstyrelse853 929
ap.1Statens institutionsstyrelse (ram)833 929
ap.3Särskilt avsatta medel (ram)20 000

Villkor för anslag 4:6

ap.3 Särskilt avsatta medel

Medlen får disponeras efter särskilt regeringsbeslut.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
4:6 Statens institutionsstyrelse
ap.125 3183 %0
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
4:6 Statens institutionsstyrelse
ap.2ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)105 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)218 309
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens institutionsstyrelses räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-2570 327
2013-02-2570 327
2013-03-2570 327
2013-04-2570 327
2013-05-2570 327
2013-06-2570 327
2013-07-2570 327
2013-08-2570 327
2013-09-2570 327
2013-10-2573 661
2013-11-2573 661
2013-12-2573 664
Summa853 929
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens institutionsstyrelses disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:6 ap.1Statens institutionsstyrelse
4:6 ap.3Särskilt avsatta medel

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Missbrukarvård-599-6 200405 700654 400-248 700-255 499
Ungdomsvård3 06231 600933 3001 566 200-632 900-598 238
Summa2 46325 4001 339 0002 220 600-881 600-853 737
Belopp angivna i tkr

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras20 000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Maria Larsson
Christopher Carlson








Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementets kriminalpolitiska enhet
Finansdepartementets budgetavdelning
Socialdepartementets enhet för statlig arbetsgivarpolitik
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK ekonomi
Socialutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret