2015 Statens institutionsstyrelse

Box 16363
10326 Stockholm
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Statens institutionsstyrelse och nedan angivna anslag.
VERKSAMHET
1 | Mål och återrapporteringskrav |
Statens institutionsstyrelse (SiS) ska i årsredovisningen redovisa användningen av myndighetens särskilda befogenheter över tid och med nyckeltal. Redovisningen ska presenteras, kommenteras och analyseras efter kön.
SiS ska i en särskild rapport sammanfatta resultat och slutsatser av den forskning som erhållit stöd av SiS och som redovisats under 2014. Rapporten ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 2 mars 2015. Myndigheten ska i en bilaga till årsredovisningen redovisa vilka forskningsprojekt som erhåller medel samt syftet med dessa projekt.
Prognoser
SiS ska redovisa prognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoser lämnas senast:
20 januari
20 februari
5 maj
27 juli
26 oktober
3 | Uppdrag |
Utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering
Med utgångspunkt i tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering 2013–2014 (dnr S2013/9047/SAM) ska SiS redovisa en uppdaterad plan för hur myndigheten avser fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015–2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (prop. 2012/13:1 utg.omr. 13, bet. 2012/13:AU1, rskr. 2012/13:123). Av planen ska framgå väntade resultat samt vilka åtgärder som myndigheten avser att vidta med anledning av de utvecklingsbehov som identifierats i myndighetens tidigare arbete med jämställdhetsintegrering. Vidare ska planen beskriva på vilket sätt jämställdhet kan integreras och bli en del av myndighetens ordinarie verksamhet, exempelvis i myndighetens styrprocesser. Planen ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 oktober 2015. SiS ska årligen redovisa åtgärder och resultat i myndighetens årsredovisning för 2015–2018. Myndigheten ska även lämna en separat redovisning i särskild ordning senast den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015–2017.
Redovisning av kunskapsbehov och kunskapsluckor
SiS ska, utifrån myndighetens uppgifter och uppdrag, redovisa och motivera vilka kunskapsbehov och kunskapsluckor som myndigheten bedömer vara av störst strategisk betydelse. Redovisningen ska utgå ifrån vad myndigheten har uppmärksammat och rapporterat i sitt arbete eller som myndigheten av andra skäl bedömer vara av strategisk betydelse. Ett köns- och jämställdhetsperspektiv ska beaktas samt där så är relevant även förutsättningarna för en jämlik vård. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 april 2015.
FINANSIERING
4 | Anslag |
4.1 | Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) |
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
4:6 | Statens institutionsstyrelse (Ramanslag) |
| Disponeras av Statens institutionsstyrelse | 880 154 |
| ap.1 | Statens institutionsstyrelse (ram) | 734 266 |
| ap.2 | Statens institutionsstyrelse - sluten ungdomsvård (ram) | 145 888 |
4.3 | Finansiella villkor |
4.3.1 | Finansiella villkor för anslag/anslagsposter |
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2015 | Indrag av anslagsbelopp |
| 4:6 Statens institutionsstyrelse | |||
| ap.1 | 22 062 | 22 028 | 0 |
| ap.2 | 4 392 | 4 385 | 0 |
5 | Övriga villkor |
5.1 | Låneram och krediter |
| Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen) | 110 000 |
| Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen) | 218 309 |
5.2 | Utbetalningsplan |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2015-01-25 | 73 346 |
| 2015-02-25 | 73 346 |
| 2015-03-25 | 73 346 |
| 2015-04-25 | 73 346 |
| 2015-05-25 | 73 346 |
| 2015-06-25 | 73 346 |
| 2015-07-25 | 73 346 |
| 2015-08-25 | 73 346 |
| 2015-09-25 | 73 346 |
| 2015-10-25 | 73 346 |
| 2015-11-25 | 73 346 |
| 2015-12-25 | 73 348 |
| Summa | 880 154 |
| 4:6 ap.1 | Statens institutionsstyrelse |
| 4:6 ap.2 | Statens institutionsstyrelse - sluten ungdomsvård |
6 | Avgifter och bidrag |
6.1 | Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras |
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2013 | +/- 2014 | Int. 2015 | Kost. 2015 | +/- 2015 | Ack. +/- utgå. 2015 |
| Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras | ||||||
| Missbrukarvård | 0 | 0 | 433 810 | 445 690 | -11 880 | -11 880 |
| Ungdomsvård | 0 | 0 | 1 019 609 | 1 037 968 | -18 359 | -18 359 |
| Summa | 0 | 0 | 1 453 419 | 1 483 658 | -30 239 | -30 239 |
7 | Övriga inkomster |
| Beräknade övriga inkomster som disponeras | 20 000 |